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公益社団法人神奈川県LPガス協会について

神奈川県LPガス協会 正味財産増減計算書

 

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
 Ⅰ一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
 (1)経常収益      
   受取会費 68,704,441 72,633,399 △ 3,928,958
   受取補助金等 3,610,706 3,719,363 △ 108,657
   共済事務受託収益 7,261,600 7,506,400 △ 244,800
   受取貸室料 3,462,520 3,493,980 △ 31,460
   国家試験事業受託収益 3,240,843 3,379,203 △ 138,360
   講習検定事業受託収益 7,420,813 8,670,210 △ 1,249,397
   事業収益 29,532,643 29,447,899 84,744
   その他収益 3,594,395 1,791,935 1,802,460
    経常収益合計 126,827,961 130,642,389 △ 3,814,428

 

 

科目 当年度 前年度 増減
 (2)経常費用      
 直接事業費 55,079,378 56,810,006 △ 1,730,628
   会議費 6,096,474 7,037,108 △ 940,634
   仕入材料費 19,598,608 19,694,340 △ 95,732
   宣伝費 7,553,730 5,879,550 1,674,180
   支払助成金 211,051 2,249,846 △ 2,038,795
   委託費 1,038,000 1,061,500 △ 23,500
   謝金 2,218,340 1,976,627 241,713
   臨時雇用費 337,800 323,700 14,100
   旅費交通費 3,659,192 3,522,594 136,598
   通信費 1,677,804 1,686,062 △ 8,258
   印刷費 3,457,149 3,945,896 △ 488,747
   賃借料 133,987 149,600 △ 15,613
   支払手数料 462,000 517,000 △ 55,000
   消耗品費 314,241 735,657 △ 421,416
   雑費 280,857 224,930 55,927
   LPガス119事業費 5,200,685 4,940,600 260,085
   応急供給支援事業費 2,839,460 2,864,996 △ 25,536
 間接事業費及び管理費 70,103,939 74,933,527 △ 4,829,588
   役員報酬 5,100,000 5,100,000 0
   職員給料 26,972,998 30,147,297 △ 3,174,299
   臨時雇用費 18,750 0 18,750
   退職給付費用 0 877,239 △ 877,239
   法定福利費 5,917,378 6,293,808 △ 376,430
   福利厚生費 183,152 174,158 8,994
   会議費 1,674,398 1,521,706 152,692
   新春交流会費 2,661,640 2,562,585 99,055
   旅費交通費 1,458,559 1,334,209 124,350
   通勤費 1,210,413 1,518,960 △ 308,547
   通信費 1,298,015 914,030 383,985
   減価償却費 1,116,713 1,029,463 87,250
   諸会費 3,764,075 3,942,740 △ 178,665
   退職金共済掛金 780,000 840,000 △ 60,000
   消耗備品費 416,938 0 416,938
   修繕費 1,789,563 1,491,327 298,236
   印刷費 1,081,445 876,638 204,807
   事務用品費 26,689 50,674 △ 23,985
   宣伝費 718,000 733,000 △ 15,000
   賃借料 1,106,512 1,931,402 △ 824,890
   交際費 895,488 1,346,972 △ 451,484
   保険料 422,541 421,869 672
   新聞図書費 147,620 147,620 0
   顧問料 1,320,000 1,320,000 0
   渉外費 94,685 7,986 86,699
   租税公課 3,432,524 3,794,707 △ 362,183
   支払手数料 392,937 435,153 △ 42,216
   雑費 316,450 230,940 85,510
   管理委託費 5,786,456 5,889,044 △ 102,588
    経常費用合計 125,183,317 131,743,533 △ 6,560,216
    経常利益 1,644,644 △ 1,101,144 2,745,788

 

 

科目 当年度 前年度 増減
 2.経常外増減の部      
 (1)経常外収益      
   特定資産取崩収入 0 0 0
   経常外収益計 0 0 0
 (2)経常外費用      
   経常外費用計 0 0 0
   当期経常外増減額 0 0 0
   法人税等 182,700 231,900 △ 49,200
   当期一般正味財産増減額 1,461,944 △ 1,333,044 2,794,988
   一般正味財産期首残高 346,317,838 347,650,882 △ 1,333,044
   一般正味財産期末残高 347,779,782 346,317,838 1,461,944
 Ⅱ指定正味財産増減の部      
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0
 Ⅲ正味財産期末残高 347,779,782 346,317,838 1,461,944

 

 

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