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公益社団法人神奈川県LPガス協会について

神奈川県LPガス協会 正味財産増減計算書

 

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
 Ⅰ一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
 (1)経常収益      
   受取会費 72,633,399 74,220,338 △ 1,586,939
   受取補助金等 3,719,363 5,300,520 △ 1,581,157
   共済事務受託収益 7,506,400 7,753,200 △ 246,800
   受取貸室料 3,493,980 3,644,680 △ 150,700
   国家試験事業受託収益 3,379,203 2,868,959 510,244
   講習検定事業受託収益 8,670,210 13,562,730 △ 4,892,520
   事業収益 29,447,899 32,217,419 △ 2,769,520
   その他収益 1,791,935 1,891,425 △ 99,490
    経常収益合計 130,642,389 141,459,271 △ 10,816,882

 

 

科目 当年度 前年度 増減
 (2)経常費用      
 直接事業費 56,810,006 66,092,249 △ 9,282,243
   会議費 7,037,108 7,546,599 △ 509,491
   仕入材料費 19,694,340 21,128,077 △ 1,433,737
   宣伝費 5,879,550 10,842,406 △ 4,962,856
   支払助成金 2,249,846 250,000 1,999,846
   委託費 1,061,500 2,706,000 △ 1,644,500
   謝金 1,976,627 2,569,151 △ 592,524
   臨時雇用費 323,700 303,600 20,100
   旅費交通費 3,522,594 3,452,327 70,267
   通信費 1,686,062 1,681,882 4,180
   印刷費 3,945,896 4,379,351 △ 433,455
   賃借料 149,600 0 149,600
   支払手数料 517,000 528,000 △ 11,000
   消耗品費 735,657 402,961 332,696
   雑費 224,930 255,463 △ 30,533
   LPガス119事業費 4,940,600 5,080,686 △ 140,086
   応急供給支援事業費 2,864,996 4,965,746 △ 2,100,750
 間接事業費及び管理費 74,933,527 75,505,861 △ 572,334
   役員報酬 5,100,000 5,100,000 0
   職員給料 30,147,297 31,217,003 △ 1,069,706
   臨時雇用費 0 0 0
   退職給付費用 877,239 333,812 543,427
   法定福利費 6,293,808 6,710,910 △ 417,102
   福利厚生費 174,158 171,514 2,644
   会議費 1,521,706 1,884,605 △ 362,899
   新春交流会費 2,562,585 2,349,593 212,992
   旅費交通費 1,334,209 1,353,325 △ 19,116
   通勤費 1,518,960 1,583,640 △ 64,680
   通信費 914,030 816,864 97,166
   減価償却費 1,029,463 1,139,527 △ 110,064
   諸会費 3,942,740 4,030,750 △ 88,010
   退職金共済掛金 840,000 1,200,000 △ 360,000
   消耗備品費 0 102,143 △ 102,143
   修繕費 1,491,327 467,367 1,023,960
   印刷費 876,638 1,105,628 △ 228,990
   事務用品費 50,674 46,357 4,317
   宣伝費 733,000 750,000 △ 17,000
   賃借料 1,931,402 1,989,722 △ 58,320
   交際費 1,346,972 1,050,579 296,393
   保険料 421,869 415,675 6,194
   新聞図書費 147,620 139,480 8,140
   顧問料 1,320,000 1,320,000 0
   渉外費 7,986 132,700 △ 124,714
   租税公課 3,794,707 3,575,749 218,958
   支払手数料 435,153 435,700 △ 547
   雑費 230,940 150,583 80,357
   管理委託費 5,889,044 5,932,635 △ 43,591
    経常費用合計 131,743,533 141,598,110 △ 9,854,577
    経常利益 △ 1,101,144 △ 138,839 △ 962,305

 

 

科目 当年度 前年度 増減
 2.経常外増減の部      
 (1)経常外収益      
   特定資産取崩収入 0 0 0
   経常外収益計 0 0 0
 (2)経常外費用      
   経常外費用計 0 0 0
   当期経常外増減額 0 0 0
   法人税等 231,900 149,000 82,900
   当期一般正味財産増減額 △ 1,333,044 △ 287,839 △ 1,045,205
   一般正味財産期首残高 347,650,882 347,938,721 △ 287,839
   一般正味財産期末残高 346,317,838 347,650,882 △ 1,333,044
 Ⅱ指定正味財産増減の部      
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0
 Ⅲ正味財産期末残高 346,317,838 347,650,882 △ 1,333,044

 

 

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