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公益社団法人神奈川県LPガス協会について

神奈川県LPガス協会 正味財産増減計算書

 

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで (単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
 Ⅰ一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部      
 (1)経常収益      
   受取会費 82,493,262 83,115,441 △622,179
   受取補助金等 6,799,961 8,168,887 △1,368,926
   事務受託収益 9,199,891 9,475,227 △275,336
   受取貸室料 3,966,564 3,956,736 9,828
   国家試験事業受託収益 3,064,398 3,205,095 △140,697
   講習検定事業受託収益 19,462,100 20,238,100 △776,000
   応急供給支援事業収益 8,252,604 5,367,248 2,885,356
   雑収入 34,186,046 33,938,680 247,366
    経常収益合計 167,424,826 167,465,414 △40,588

 

科目 当年度 前年度 増減
 (2)経常費用
 直接事業費 81,167,414 79,601,415 1,565,999
   会議費 9,653,719 9,311,788 341,931
   仕入材料費 22,443,294 20,181,759 2,261,535
   宣伝費 8,392,956 10,208,894 △1,815,938
   支払助成金 197,600 297,928 △100,328
   委託費 5,921,040 6,226,820 △305,780
   謝金 3,934,961 4,286,269 △351,308
   臨時雇用費 604,800 607,200 △2,400
   旅費交通費 7,353,819 6,984,986 368,833
   通信費 2,539,560 2,733,903 △194,343
   印刷費 5,357,528 6,607,929 △1,250,401
   賃借料 258,810 166,414 92,396
   新聞図書費 14,912 24,400 △9,488
   支払手数料 583,200 1,177,200 △594,000
   消耗品費 1,031,756 1,688,871 △657,115
   雑費 500,322 667,017 △166,695
   LPガス119事業費 4,185,280 3,183,395 1,001,885
   応急供給支援事業費 8,193,857 5,246,642 2,947,215
 間接事業費及び管理費 93,233,354 84,808,052 8,425,302
   役員報酬 5,050,000 3,728,000 1,322,000
   職員給料 30,515,888 27,804,899 2,710,989
   臨時雇用費 1,968,260 2,626,661 △658,401
   退職給付費用 220,697 336,354 △115,657
   法定福利費 6,424,669 5,733,843 690,826
   福利厚生費 459,326 3,229,320 △2,769,994
   会議費 3,876,629 3,607,810 268,819
   旅費交通費 2,090,730 1,797,820 292,910
   通勤費 1,896,800 1,501,313 395,487
   通信費 1,156,466 1,144,467 11,999
   減価償却費 3,455,717 3,707,160 △251,443
   諸会費 8,396,000 8,482,000 △86,000
   退職金共済掛金 840,000 840,000 0
   消耗備品費 40,932 192,861 △151,929
   修繕費 9,041,499 647,776 8,393,723
   印刷費 1,234,459 1,613,741 △379,282
   事務用品費 98,866 111,886 △13,020
   宣伝費 1,847,000 1,864,000 △17,000
   賃借料 645,530 792,948 △147,418
   交際費 1,106,348 1,441,810 △335,462
   保険料 501,902 384,051 117,851
   新聞図書費 262,411 264,644 △2,233
   顧問料 1,296,000 1,296,000 0
   渉外費 111,159 39,330 71,829
   租税公課 3,576,094 4,176,279 △600,185
   支払手数料 407,549 418,371 △10,822
   雑費 877,220 1,095,555 △218,335
   管理委託費 5,835,203 5,929,153 △93,950
    経常費用合計 174,400,768 164,409,467 9,991,301
    経常利益 △6,975,942 3,055,947 △10,031,889

 

科目 当年度 前年度 増減
 2.経常外増減の部      
 (1)経常外収益      
   特定資産取崩収入 0 0 0
   経常外収益計 0 0 0
 (2)経常外費用      
   経常外費用計 0 0 0
   当期経常外増減額 0 0 0
   法人税等 206,200 205,300 900
   当期一般正味財産増減額 △7,182,142 2,850,647 △10,032,789
   一般正味財産期首残高 340,256,024 337,405,377 2,850,647
   一般正味財産期末残高 333,073,882 340,256,024 △7,182,142
 Ⅱ指定正味財産増減の部      
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0
 Ⅲ正味財産期末残高 333,073,882 340,256,024 △7,182,142

 

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