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公益社団法人神奈川県LPガス協会について

神奈川県LPガス協会 正味財産増減計算書

 

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで(単位:円)

科 目 当年度 前年度 増 減
 Ⅰ一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
 (1)経常収益      
   受取会費 79,138,468 80,521,910 △ 1,383,442
   受取補助金等 6,050,000 6,600,000 △ 550,000
   共済事務受託収益 8,783,579 8,752,605 30,974
   受取貸室料 3,735,165 3,705,204 29,961
   国家試験事業受託収益 2,672,718 3,199,146 △ 526,428
   講習検定事業受託収益 20,368,200 21,848,300 △ 1,480,100
   事業収益 36,618,633 36,182,175 436,458
   その他収益 2,488,221 2,302,692 185,529
    経常収益合計 159,854,984 163,112,032 △ 3,257,048

 

科 目 当年度 前年度 増 減
 (2)経常費用      
 直接事業費 77,399,289 76,978,442 420,847
   会議費 10,728,809 10,823,560 △ 94,751
   仕入材料費 22,607,822 22,705,795 △ 97,973
   宣伝費 9,640,484 10,098,728 △ 458,244
   支払助成金 338,985 248,420 90,565
   委託費 6,111,810 6,500,820 △ 389,010
   謝金 4,019,560 3,870,887 148,673
   臨時雇用費 296,100 300,600 △ 4,500
   旅費交通費 6,072,914 6,425,882 △ 352,968
   通信費 2,412,151 2,406,292 5,859
   印刷費 5,552,822 4,832,040 720,782
   賃借料 292,938 296,891 △ 3,953
   新聞図書費 20,004 28,738 △ 8,734
   支払手数料 583,200 583,200 0
   消耗品費 1,235,010 1,082,822 152,188
   雑費 317,708 287,566 30,142
   LPガス119事業費 4,742,030 4,048,572 693,458
   応急供給支援事業費 2,426,942 2,437,629 △ 10,687
 間接事業費及び管理費 88,885,823 88,804,988 80,835
   役員報酬 5,100,000 5,100,000 0
   職員給料 34,391,421 33,939,396 452,025
   臨時雇用費 876,274 725,115 151,159
   退職給付費用 764,522 568,197 196,325
   法定福利費 7,216,021 6,860,845 355,176
   福利厚生費 249,873 239,261 10,612
   会議費 4,042,536 3,982,570 59,966
   旅費交通費 2,017,492 1,956,996 60,496
   通勤費 1,792,700 1,740,520 52,180
   通信費 960,869 1,185,460 △ 224,591
   減価償却費 2,808,357 3,088,657 △ 280,300
   諸会費 7,271,000 7,436,000 △ 165,000
   退職金共済掛金 840,000 840,000 0
   消耗備品費 0 305,591 △ 305,591
   修繕費 1,869,308 2,652,125 △ 782,817
   印刷費 1,418,341 1,053,858 364,483
   事務用品費 77,092 98,099 △ 21,007
   宣伝費 1,512,000 1,789,000 △ 277,000
   賃借料 417,631 448,746 △ 31,115
   交際費 1,195,320 1,151,380 43,940
   保険料 420,180 430,217 △ 10,037
   新聞図書費 212,211 210,975 1,236
   顧問料 1,296,000 1,296,000 0
   渉外費 135,930 93,957 41,973
   租税公課 3,553,342 3,606,188 △ 52,846
   支払手数料 428,409 432,890 △ 4,481
   雑費 624,692 701,758 △ 77,066
   管理委託費 7,394,302 6,871,187 523,115
    経常費用合計 166,285,112 165,783,430 501,682
    経常利益 △ 6,430,128 △ 2,671,398 △ 3,758,730

 

科 目 当年度 前年度 増 減
 2.経常外増減の部      
 (1)経常外収益      
   特定資産取崩収入 0 0 0
   経常外収益計 0 0 0
 (2)経常外費用      
   経常外費用計 0 0 0
   当期経常外増減額 0 0 0
   法人税等 230,900 195,300 35,600
   当期一般正味財産増減額 △ 6,661,028 △ 2,866,698 △ 3,794,330
   一般正味財産期首残高 327,581,909 330,448,607 △ 2,866,698
   一般正味財産期末残高 320,920,881 327,581,909 △ 6,661,028
 Ⅱ指定正味財産増減の部      
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0
 Ⅲ正味財産期末残高 320,920,881 327,581,909 △ 6,661,028

 

 

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