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公益社団法人神奈川県LPガス協会について

神奈川県LPガス協会 正味財産増減計算書

 

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで(単位:円)

科 目 当年度 前年度 増 減
 Ⅰ一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
 (1)経常収益      
   受取会費 78,073,448 79,138,468 △ 1,065,020
   受取補助金等 5,397,328 6,050,000 △ 652,672
   共済事務受託収益 8,643,071 8,783,579 △ 140,508
   受取貸室料 3,712,580 3,735,165 △ 22,585
   国家試験事業受託収益 2,950,132 2,672,718 277,414
   講習検定事業受託収益 19,996,380 20,368,200 △ 371,820
   事業収益 35,937,405 36,618,633 △ 681,228
   その他収益 2,032,967 2,488,221 △ 455,254
    経常収益合計 156,743,311 159,854,984 △ 3,111,673

 

科 目 当年度 前年度 増 減
 (2)経常費用      
 直接事業費 74,033,635 77,399,289 △ 3,365,654
   会議費 9,285,652 10,728,809 △ 1,443,157
   仕入材料費 21,857,073 22,607,822 △ 750,749
   宣伝費 10,490,358 9,640,484 849,874
   支払助成金 250,000 338,985 △ 88,985
   委託費 6,083,730 6,111,810 △ 28,080
   謝金 3,844,052 4,019,560 △ 175,508
   臨時雇用費 287,100 296,100 △ 9,000
   旅費交通費 5,605,302 6,072,914 △ 467,612
   通信費 2,345,344 2,412,151 △ 66,807
   印刷費 5,161,062 5,552,822 △ 391,760
   賃借料 257,147 292,938 △ 35,791
   新聞図書費 20,556 20,004 552
   支払手数料 583,200 583,200 0
   消耗品費 411,926 1,235,010 △ 823,084
   雑費 278,356 317,708 △ 39,352
   LPガス119事業費 4,843,640 4,742,030 101,610
   応急供給支援事業費 2,429,137 2,426,942 2,195
 間接事業費及び管理費 81,492,578 88,885,823 △ 7,393,245
   役員報酬 5,100,000 5,100,000 0
   職員給料 33,144,541 34,391,421 △ 1,246,880
   臨時雇用費 0 876,274 △ 876,274
   退職給付費用 0 764,522 △ 764,522
   法定福利費 6,964,050 7,216,021 △ 251,971
   福利厚生費 263,371 249,873 13,498
   会議費 3,978,818 4,042,536 △ 63,718
   旅費交通費 1,678,952 2,017,492 △ 338,540
   通勤費 1,740,594 1,792,700 △ 52,106
   通信費 960,790 960,869 △ 79
   減価償却費 2,021,671 2,808,357 △ 786,686
   諸会費 7,139,500 7,271,000 △ 131,500
   退職金共済掛金 1,283,350 840,000 443,350
   消耗備品費 353,057 0 353,057
   修繕費 560,734 1,869,308 △ 1,308,574
   印刷費 1,099,175 1,418,341 △ 319,166
   事務用品費 51,209 77,092 △ 25,883
   宣伝費 1,489,000 1,512,000 △ 23,000
   賃借料 361,852 417,631 △ 55,779
   交際費 809,120 1,195,320 △ 386,200
   保険料 421,186 420,180 1,006
   新聞図書費 128,093 212,211 △ 84,118
   顧問料 1,308,000 1,296,000 12,000
   渉外費 83,414 135,930 △ 52,516
   租税公課 3,833,952 3,553,342 280,610
   支払手数料 424,061 428,409 △ 4,348
   雑費 647,461 624,692 22,769
   管理委託費 5,646,627 7,394,302 △ 1,747,675
    経常費用合計 155,526,213 166,285,112 △ 10,758,899
    経常利益 1,217,098 △ 6,430,128 7,647,226

 

科 目 当年度 前年度 増 減
 2.経常外増減の部      
 (1)経常外収益      
   特定資産取崩収入 0 0 0
   経常外収益計 0 0 0
 (2)経常外費用      
   経常外費用計 0 0 0
   当期経常外増減額 0 0 0
   法人税等 117,300 230,900 △ 113,600
   当期一般正味財産増減額 1,099,798 △ 6,661,028 7,760,826
   一般正味財産期首残高 320,920,881 327,581,909 △ 6,661,028
   一般正味財産期末残高 322,020,679 320,920,881 1,099,798
 Ⅱ指定正味財産増減の部      
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0
 Ⅲ正味財産期末残高 322,020,679 320,920,881 1,099,798

 

 

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