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公益社団法人神奈川県LPガス協会について

神奈川県LPガス協会 正味財産増減計算書

 

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(単位:円)

科 目 当年度 前年度 増 減
 Ⅰ一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
 (1)経常収益      
   受取会費 76,728,587 78,073,448 △ 1,344,861
   受取補助金等 5,026,743 5,397,328 △ 370,585
   共済事務受託収益 8,237,621 8,643,071 △ 405,450
   受取貸室料 3,677,240 3,712,580 △ 35,340
   国家試験事業受託収益 2,816,831 2,950,132 △ 133,301
   講習検定事業受託収益 14,491,610 19,996,380 △ 5,504,770
   事業収益 30,812,667 35,937,405 △ 5,124,738
   その他収益 771,602 2,032,967 △ 1,261,365
    経常収益合計 142,562,901 156,743,311 △ 14,180,410

 

科 目 当年度 前年度 増 減
 (2)経常費用      
 直接事業費 60,260,019 74,033,635 △ 13,773,616
   会議費 5,533,973 9,285,652 △ 3,751,679
   仕入材料費 18,805,867 21,857,073 △ 3,051,206
   宣伝費 8,331,342 10,490,358 △ 2,159,016
   支払助成金 90,237 250,000 △ 159,763
   委託費 4,626,500 6,083,730 △ 1,457,230
   謝金 2,914,298 3,844,052 △ 929,754
   臨時雇用費 251,400 287,100 △ 35,700
   旅費交通費 2,995,483 5,605,302 △ 2,609,819
   通信費 2,507,257 2,345,344 161,913
   印刷費 5,446,238 5,161,062 285,176
   賃借料 84,128 257,147 △ 173,019
   新聞図書費 20,588 20,556 32
   支払手数料 594,000 583,200 10,800
   消耗品費 683,313 411,926 271,387
   雑費 389,867 278,356 111,511
   LPガス119事業費 4,537,600 4,843,640 △ 306,040
   応急供給支援事業費 2,447,928 2,429,137 18,791
 間接事業費及び管理費 74,664,623 81,492,578 △ 6,827,955
   役員報酬 5,100,000 5,100,000 0
   職員給料 30,131,794 33,144,541 △ 3,012,747
   臨時雇用費 531,450 0 531,450
   退職給付費用 0 0 0
   法定福利費 6,233,607 6,964,050 △ 730,443
   福利厚生費 235,687 263,371 △ 27,684
   会議費 902,837 3,978,818 △ 3,075,981
   旅費交通費 785,725 1,678,952 △ 893,227
   通勤費 1,536,257 1,740,594 △ 204,337
   通信費 994,394 960,790 33,604
   減価償却費 1,594,522 2,021,671 △ 427,149
   諸会費 4,750,000 7,139,500 △ 2,389,500
   退職金共済掛金 1,200,000 1,283,350 △ 83,350
   消耗備品費 36,671 353,057 △ 316,386
   修繕費 2,479,808 560,734 1,919,074
   印刷費 1,323,253 1,099,175 224,078
   事務用品費 50,095 51,209 △ 1,114
   宣伝費 1,475,000 1,489,000 △ 14,000
   賃借料 1,205,722 361,852 843,870
   交際費 566,410 809,120 △ 242,710
   保険料 432,376 421,186 11,190
   新聞図書費 134,681 128,093 6,588
   顧問料 1,320,000 1,308,000 12,000
   渉外費 48,000 83,414 △ 35,414
   租税公課 4,017,665 3,833,952 183,713
   支払手数料 426,701 424,061 2,640
   雑費 443,678 647,461 △ 203,783
   管理委託費 6,708,290 5,646,627 1,061,663
    経常費用合計 134,924,642 155,526,213 △ 20,601,571
    経常利益 7,638,259 1,217,098 6,421,161

 

科 目 当年度 前年度 増 減
 2.経常外増減の部      
 (1)経常外収益      
   特定資産取崩収入 0 0 0
   経常外収益計 0 0 0
 (2)経常外費用      
   経常外費用計 0 0 0
   当期経常外増減額 0 0 0
   法人税等 163,300 117,300 46,000
   当期一般正味財産増減額 7,474,959 1,099,798 6,375,161
   一般正味財産期首残高 322,020,679 320,920,881 1,099,798
   一般正味財産期末残高 329,495,638 322,020,679 7,474,959
 Ⅱ指定正味財産増減の部      
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0
 Ⅲ正味財産期末残高 329,495,638 322,020,679 7,474,959

 

 

 

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