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神奈川県LPガス協会 正味財産増減計算書

 

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで (単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
 Ⅰ一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
 (1)経常収益
   受取会費 81,604,289 82,493,262 △ 888,973
   受取補助金等 3,700,000 6,799,961 △ 3,099,961
   共済事務受託収益 9,012,306 9,199,891 △ 187,585
   受取貸室料 3,843,012 3,966,564 △ 123,552
   国家試験事業受託収益 3,398,848 3,064,398 334,450
   講習検定事業受託収益 19,190,000 19,462,100 △ 272,100
   事業収益 36,326,684 41,411,561 △ 5,084,877
   その他収益 3,205,991 1,027,089 2,178,902
    経常収益合計 160,281,130 167,424,826 △ 7,143,696

 

科目 当年度 前年度 増減
 (2)経常費用
 直接事業費 76,790,127 81,167,414 △ 4,377,287
   会議費 9,509,083 9,653,719 △ 144,636
   仕入材料費 21,734,165 22,443,294 △ 709,129
   宣伝費 7,310,148 8,392,956 △ 1,082,808
   支払助成金 1,109,997 197,600 912,397
   委託費 5,737,980 5,921,040 △ 183,060
   謝金 3,940,129 3,934,961 5,168
   臨時雇用費 598,500 604,800 △ 6,300
   旅費交通費 6,689,433 7,353,819 △ 664,386
   通信費 2,369,164 2,539,560 △ 170,396
   印刷費 7,856,775 5,357,528 2,499,247
   賃借料 288,748 258,810 29,938
   新聞図書費 49,119 14,912 34,207
   支払手数料 583,200 583,200 0
   消耗品費 1,220,455 1,031,756 188,699
   雑費 544,383 500,322 44,061
   LPガス119事業費 4,306,933 4,185,280 121,653
   応急供給支援事業費 2,941,915 8,193,857 △ 5,251,942
 間接事業費及び管理費 85,897,478 93,233,354 △ 7,335,876
   役員報酬 4,901,905 5,050,000 △ 148,095
   職員給料 31,383,568 30,515,888 867,680
   臨時雇用費 1,607,588 1,968,260 △ 360,672
   退職給付費用 375,932 220,697 155,235
   法定福利費 6,722,450 6,424,669 297,781
   福利厚生費 638,899 459,326 179,573
   会議費 3,922,019 3,876,629 45,390
   旅費交通費 1,879,471 2,090,730 △ 211,259
   通勤費 1,744,800 1,896,800 △ 152,000
   通信費 1,163,556 1,156,466 7,090
   減価償却費 3,583,650 3,455,717 127,933
   諸会費 8,261,500 8,396,000 △ 134,500
   退職金共済掛金 840,000 840,000 0
   消耗備品費 90,363 40,932 49,431
   修繕費 622,577 9,041,499 △ 8,418,922
   印刷費 1,953,221 1,234,459 718,762
   事務用品費 100,052 98,866 1,186
   宣伝費 1,825,000 1,847,000 △ 22,000
   賃借料 530,135 645,530 △ 115,395
   交際費 1,198,416 1,106,348 92,068
   保険料 405,550 501,902 △ 96,352
   新聞図書費 211,052 262,411 △ 51,359
   顧問料 1,296,000 1,296,000 0
   渉外費 9,730 111,159 △ 101,429
   租税公課 3,628,005 3,576,094 51,911
   支払手数料 406,846 407,549 △ 703
   雑費 757,448 877,220 △ 119,772
   管理委託費 5,837,745 5,835,203 2,542
    経常費用合計 162,687,605 174,400,768 △ 11,713,163
    経常利益 △ 2,406,475 △ 6,975,942 4,569,467

 

科目 当年度 前年度 増減
 2.経常外増減の部
 (1)経常外収益
   特定資産取崩収入 0 0 0
   経常外収益計 0 0 0
 (2)経常外費用
   経常外費用計 0 0 0
   当期経常外増減額 0 0 0
   法人税等 218,800 206,200 12,600
   当期一般正味財産増減額 △ 2,625,275 △ 7,182,142 4,556,867
   一般正味財産期首残高 333,073,882 340,256,024 △ 7,182,142
   一般正味財産期末残高 330,448,607 333,073,882 △ 2,625,275
 Ⅱ指定正味財産増減の部
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0
 Ⅲ正味財産期末残高 330,448,607 333,073,882 △ 2,625,275

 

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