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公益社団法人神奈川県LPガス協会について

神奈川県LPガス協会 正味財産増減計算書

 

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(単位:円)

科 目 当年度 前年度 増 減
 Ⅰ一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
 (1)経常収益      
   受取会費 74,976,250 75,704,553 △ 728,303
   受取補助金等 4,580,586 4,519,696 60,890
   共済事務受託収益 8,000,417 8,067,257 △ 66,840
   受取貸室料 3,614,320 3,626,860 △ 12,540
   国家試験事業受託収益 3,118,523 3,545,473 △ 426,950
   講習検定事業受託収益 17,769,220 18,000,880 △ 231,660
   事業収益 31,826,751 31,232,923 593,828
   その他収益 718,882 809,319 △ 90,437
    経常収益合計 144,604,949 145,506,961 △ 902,012

 

 

 (2)経常費用      
 直接事業費 62,562,149 61,607,038 955,111
   会議費 7,769,363 6,465,404 1,303,959
   仕入材料費 20,556,159 20,744,064 △ 187,905
   宣伝費 8,366,430 7,139,160 1,227,270
   支払助成金 149,161 149,836 △ 675
   委託費 4,664,650 5,370,650 △ 706,000
   謝金 3,111,567 3,620,774 △ 509,207
   臨時雇用費 296,100 296,100 0
   旅費交通費 3,336,332 2,931,995 404,337
   通信費 2,099,789 2,239,499 △ 139,710
   印刷費 3,757,134 4,134,832 △ 377,698
   賃借料 131,318 138,908 △ 7,590
   支払手数料 594,000 704,000 △ 110,000
   消耗品費 471,643 308,111 163,532
   雑費 261,138 302,745 △ 41,607
   LPガス119事業費 4,551,600 4,602,600 △ 51,000
   応急供給支援事業費 2,445,765 2,458,360 △ 12,595
 間接事業費及び管理費 76,552,691 69,904,649 6,648,042
   役員報酬 5,100,000 5,100,000 0
   職員給料 30,719,888 28,952,098 1,767,790
   臨時雇用費 0 63,000 △ 63,000
   退職給付費用 271,914 228 271,686
   法定福利費 6,321,295 6,063,311 257,984
   福利厚生費 240,888 351,846 △ 110,958
   会議費 1,619,552 1,127,863 491,689
   旅費交通費 1,211,804 1,033,677 178,127
   通勤費 1,496,520 1,444,170 52,350
   通信費 884,795 848,953 35,842
   減価償却費 1,170,733 1,515,233 △ 344,500
   諸会費 4,122,250 4,391,000 △ 268,750
   退職金共済掛金 1,200,000 1,200,000 0
   消耗備品費 623,307 51,573 571,734
   修繕費 3,805,196 1,227,074 2,578,122
   印刷費 968,318 903,926 64,392
   事務用品費 60,230 55,235 4,995
   宣伝費 759,000 738,000 21,000
   賃借料 1,783,245 1,693,572 89,673
   交際費 864,990 385,590 479,400
   保険料 420,025 413,863 6,162
   新聞図書費 139,480 134,200 5,280
   顧問料 1,320,000 1,320,000 0
   渉外費 172,491 80,000 92,491
   租税公課 4,080,711 4,311,615 △ 230,904
   支払手数料 410,214 413,917 △ 3,703
   雑費 611,431 477,925 133,506
   管理委託費 6,174,414 5,606,780 567,634
    経常費用合計 139,114,840 131,511,687 7,603,153
    経常利益 5,490,109 13,995,274 △ 8,505,165

 

 

 2.経常外増減の部      
 (1)経常外収益      
   特定資産取崩収入 0 0 0
   経常外収益計 0 0 0
 (2)経常外費用      
   経常外費用計 0 0 0
   当期経常外増減額 0 0 0
   法人税等 152,700 889,600 △ 736,900
   当期一般正味財産増減額 5,337,409 13,105,674 △ 7,768,265
   一般正味財産期首残高 342,601,312 329,495,638 13,105,674
   一般正味財産期末残高 347,938,721 342,601,312 5,337,409
 Ⅱ指定正味財産増減の部      
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0
 Ⅲ正味財産期末残高 347,938,721 342,601,312 5,337,409

 

 

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