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神奈川県LPガス協会 正味財産増減計算書

 

 

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで (単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
 Ⅰ一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
 (1)経常収益
   受取会費 80,521,910 81,604,289 △ 1,082,379
   受取補助金等 6,600,000 3,700,000 2,900,000
   共済事務受託収益 8,752,605 9,012,306 △ 259,701
   受取貸室料 3,705,204 3,843,012 △ 137,808
   国家試験事業受託収益 3,199,146 3,398,848 △ 199,702
   講習検定事業受託収益 21,848,300 19,190,000 2,658,300
   事業収益 36,182,175 36,326,684 △ 144,509
   その他収益 2,302,692 3,205,991 △ 903,299
    経常収益合計 163,112,032 160,281,130 2,830,902

 

科目 当年度 前年度 増減
 (2)経常費用      
 直接事業費 76,978,442 76,790,127 188,315
   会議費 10,823,560 9,509,083 1,314,477
   仕入材料費 22,705,795 21,734,165 971,630
   宣伝費 10,098,728 7,310,148 2,788,580
   支払助成金 248,420 1,109,997 △ 861,577
   委託費 6,500,820 5,737,980 762,840
   謝金 3,870,887 3,940,129 △ 69,242
   臨時雇用費 300,600 598,500 △ 297,900
   旅費交通費 6,425,882 6,689,433 △ 263,551
   通信費 2,406,292 2,369,164 37,128
   印刷費 4,832,040 7,856,775 △ 3,024,735
   賃借料 296,891 288,748 8,143
   新聞図書費 28,738 49,119 △ 20,381
   支払手数料 583,200 583,200 0
   消耗品費 1,082,822 1,220,455 △ 137,633
   雑費 287,566 544,383 △ 256,817
   LPガス119事業費 4,048,572 4,306,933 △ 258,361
   応急供給支援事業費 2,437,629 2,941,915 △ 504,286
 間接事業費及び管理費 88,804,988 85,897,478 2,907,510
   役員報酬 5,100,000 4,901,905 198,095
   職員給料 33,939,396 31,383,568 2,555,828
   臨時雇用費 725,115 1,607,588 △ 882,473
   退職給付費用 568,197 375,932 192,265
   法定福利費 6,860,845 6,722,450 138,395
   福利厚生費 239,261 638,899 △ 399,638
   会議費 3,982,570 3,922,019 60,551
   旅費交通費 1,956,996 1,879,471 77,525
   通勤費 1,740,520 1,744,800 △ 4,280
   通信費 1,185,460 1,163,556 21,904
   減価償却費 3,088,657 3,583,650 △ 494,993
   諸会費 7,436,000 8,261,500 △ 825,500
   退職金共済掛金 840,000 840,000 0
   消耗備品費 305,591 90,363 215,228
   修繕費 2,652,125 622,577 2,029,548
   印刷費 1,053,858 1,953,221 △ 899,363
   事務用品費 98,099 100,052 △ 1,953
   宣伝費 1,789,000 1,825,000 △ 36,000
   賃借料 448,746 530,135 △ 81,389
   交際費 1,151,380 1,198,416 △ 47,036
   保険料 430,217 405,550 24,667
   新聞図書費 210,975 211,052 △ 77
   顧問料 1,296,000 1,296,000 0
   渉外費 93,957 9,730 84,227
   租税公課 3,606,188 3,628,005 △ 21,817
   支払手数料 432,890 406,846 26,044
   雑費 701,758 757,448 △ 55,690
   管理委託費 6,871,187 5,837,745 1,033,442
    経常費用合計 165,783,430 162,687,605 3,095,825
    経常利益 △ 2,671,398 △ 2,406,475 △ 264,923

 

科目 当年度 前年度 増減
 2.経常外増減の部      
 (1)経常外収益      
   特定資産取崩収入 0 0 0
   経常外収益計 0 0 0
 (2)経常外費用      
   経常外費用計 0 0 0
   当期経常外増減額 0 0 0
   法人税等 195,300 218,800 △ 23,500
   当期一般正味財産増減額 △ 2,866,698 △ 2,625,275 △ 241,423
   一般正味財産期首残高 330,448,607 333,073,882 △ 2,625,275
   一般正味財産期末残高 327,581,909 330,448,607 △ 2,866,698
 Ⅱ指定正味財産増減の部      
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0
 Ⅲ正味財産期末残高 327,581,909 330,448,607 △ 2,866,698

 

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